2024年10月至12月,德阳市旌阳区审计局对德阳市旌阳区黄许镇人民政府进行了审计。2025年3月18日,审计组向我单位送达了审计报告,按照审计整改工作有关要求,现将审计整改情况予以公布。
一、审计整改总体情况
(一)提高思想认识,强化整改组织保障
黄许镇深刻认识到经济责任审计问题整改工作的重要性,将其视为关乎乡镇经济健康发展、规范管理以及公信力建设的关键任务。为此,我镇及时召开党委会,成立了以镇长为组长,纪检及各业务部门相关工作分管领导为副组长,各相关部门负责人为成员的审计问题整改工作领导小组,整合各部门力量,明确职责分工,构建起层级分明、协同高效的组织架构。通过定期召开专题会议,领导小组全面把控整改方向,积极协调各方资源,为整改工作扎实推进筑牢坚实的组织保障,确保每项整改任务有序开展、落实到位。
(二)全面梳理分析问题,制定针对性措施
针对审计反馈的各类问题,我镇组织各部(中心)负责人将问题进行细致梳理与分类,依据不同问题性质,如财务规范、项目建设管理等方面,逐一深入分析,制定出切实可行、针对性强的整改措施。同时,将这些措施细化分解到具体的部门和责任人,明确各环节的责任主体与任务要求,形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任落实体系,确保每个环节都有人抓、有人管,避免出现推诿扯皮现象。同时要求责任人定期汇报进展情况,便于及时掌握整改进度,促使各部门严格按照既定措施执行,确保整改责任落到实处,让每一个问题都能得到有效解决。
(三)着力强化监督检查,力促整改取得实效
我镇不断加大工作力度,定期对各部门的整改任务落实情况进行严格检查,重点检查整改措施是否执行到位、问题是否得到有效解决、是否达到预期整改效果等。对于检查中发现的整改不力情况,及时责令相关部门和责任人限期整改。同时把“当下立即整改”与“建立长久有效的机制”两者有机结合起来,秉持“举一反三”的理念,构建起长效管理机制,以确保达到“通过审计一处问题,进而规范一片相关工作”的效果,真正做到标本兼治,让审计整改工作发挥出最大的价值。
二、审计发现问题整改落实情况
1.针对审计发现“财政财务管理方面,国有资产管理不规范,保障性住房和门面租金收取管理混乱,一是租金收入未及时上缴89265.80元;二是社区公款私存”问题的整改情况:
(1)租金收入未及时上缴89265.80元问题已于审计期间完成整改。
(2)安排专人对私人卡收取租金进行逐笔清理,确保所有公款均按要求上缴。并于2025年2月19日开通对公账户收款二维码,用于日常公租房租金收取,今后严格执行“收支两条线”,防止国有资产收入流失。
2.针对审计发现“资产管理不规范,固定资产账实不符”问题的整改情况:
我镇于2025年4月23日召开党委会审议通过将漏记资产补记入账,要求每年定期做好固定资产清查盘点,按规定调整固定资产账目,确保单位国有资产账表相符、账实相符。
3.针对审计发现“资产管理不规范,部分国有资产未入账”问题的整改情况:
我镇于2025年4月23日召开党委会审议通过将漏记资产补记入账,要求每年定期做好国有资产清查盘点,按规定调整资产账目,确保单位国有资产账表相符、账实相符。
4.针对审计发现“项目资金使用绩效不高”问题的整改情况:
黄许镇将按照相关要求,进一步优化项目设施运营,提升效益并对项目审核报送加强把关,强化前期论证和绩效评价工作,切实有效提升项目的合理性。
5.针对审计发现“部分项目验收不规范”问题的整改情况:
黄许镇于2025年4月27日举办项目培训会,对各村(社区)书记、项目管理员,各部门项目管理员主要从项目建设程序、项目质量安全、采购法等方面进行培训,不断提升相关人员项目管理水平,确保今后各项目工作开展合法合规。
6.针对审计发现“未全面实行公务卡制度”问题的整改情况:
一是严格落实公务卡制度,明确规定强制结算目录内支出,除银行对公转账外,一律使用公务卡结算;二是积极组织办卡,截至4月底,已新增办理公务卡25张。通过上述措施,有效推进了公务卡结算制度的深化落实,进一步规范了财务管理,切实降低财务风险隐患。
三、审计建议意见采纳情况
对审计报告提出的6条建议全部采纳,已完善相关制度机制,进一步规范财政预算执行、规范会计核算、加强资产管理、加强内部审计监督、完善财务管理。
欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0838-3801382。